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火狐平台地址:建始县农业机械安全监理站2019年部门决算公开
来源:火狐体育官网 | 作者:火狐体育安卓下载 | 发布时间: 2024-05-11 12:25:21 | | 分享到:

  当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县农业农村局

  建始农业机械安全监理站于1994年在法律和法规的授权基础之上,经县人民政府批准成立。按照《中华人民共和国道路交互与通行安全法》和国务院《中华人民共和国农业机械安全监督管理条例》及《湖北省农业机械安全监督管理条例》的规定,县级农机监理站主要承担县域农业机械的安全监督管理职权,农机监理具有行政执法监督性,农机监理工作又是一项涉及面广、技术性强、工作难度大的工作,工作成败必然的联系着人民生命财产安全。

  农机安全监理站年末现有在职职工18人,其中财政全额拨款12人,自收自支6人,退休人员7人,遗属3人。

  2019年建始县农机安全监理站认真落实中央八项规定精神和县委、县政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤 俭节约,合理压缩一般行政性开支,严控“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  建始县农机安全监理站2019年度收入总计306.25万元(含年初结转结余1.98万元),支出总计306.25万元(含年末结转结余4.12万元)。与上年度310.62万元相比,收入支出均减少4.37万元,减少14.07%。

  收入支出增长的根本原因:一是2018年工会福利费结转金额多于2019年;二是人员经费有调整。

  建始县农机安全监理站2019年度收入合计304.28万元,比上年决算数291.83万元增加12.45万元,全部为财政拨款收入。

  收入增长的根本原因:一是2019年单位新招两人预算增加;二是人员经费有调整。

  建始县农机安全监理站2019年度支出合计302.13万元,比上年度决算数289.2万元增加了12.93万元,增加4.47%。

  支出增加的根本原因:是2019年单位新招两人预算增加;二是人员经费有调整。

  建始县农机安全监理站2019年度财政拨款收支总决算306.25万元,与上年度310.62万元相比减少4.37万元,减少14.07%。

  建始县农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款支出302.13万元,比年初预算数219.67万元增长82.46万元。

  财政拨款支出增长的根本原因:一是单位增人增资追加指标;二是人员奖励性补贴追加指标。

  主要用于以下方面:节能环保支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)28.66万元,占9.49%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.6万元, 占4.83%;农林水支出(类)243.24万元,占80.51%;住房保障支出(类)15.62万元,占5.17%。

  建始县农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.13万元,其中:人员经费287.29万元,最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费14.84万元,最重要的包含办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、维修(护)费、 差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税及附加费用、其他商品和服务支出等。

  2019年度“三公”经费支出总额1.84万元,比年初预算2.8万元,减少34.29%,较2018年0万增加1.84万元,同比增加100%,

  本单位2019年度机关运行经费支出14.84万元(其中办公费1.91万元,邮电费0.01万元,差旅费1.95万元,咨询费0.45万元,维护(修)费0.09万元,租赁费0.67万元,,工会经费0.9万元,福利费3.68万元,公务用车运行维护费1.84万元,其他商品和服务支出3.36万元。2019年机关运行精简开支。

  截止2019年12月31日,本单位共有车辆1辆;无单位价值50万元以上通用设备台(套);无单价100万元以上专用设备。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占年初一般公共预算项目支出总额的0%。

  (二)农业(类)农林水支出(款)行政运行(项):指县农业局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)农业(类)农林水支出(款)事业运行(项):指县农业局机关及二级单位开展专项工作的基本支出。

  (四)农业(类)农林水支出(款)机关服务(项):指县农业局乡镇服务中心日常人员和公用经费支出。

  (五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业 方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民 政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、 企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临 时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、 其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他 社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

  (七)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计 划生育管理方面的支出。

  (九)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 (十)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作 任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。最重要的包含:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单 位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主 要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各 项支出。

  (十三)“三公”经费:按照有关法律法规,“三公”经费包括 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  (十四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)费用。

  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公 务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用 经费之和保持一致。